Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
15. 03. 202382023021013. 03. 2023MVE 02/2023118,69 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
14. 03. 20235202301302. 03. 2023akcia Pruské implementácia projektu 02/20232 220 € s DPHzmluvaEuro Dotácie, a.s.Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
14. 03. 20235202301509. 03. 2023akcia Pruské činnosť koordinátora 02/2023288 € s DPHzmluvaGAJOS s.r.o.M. Pišúta 4022, 03101, Liptovský Mikuláš 36376981
14. 03. 20235202301609. 03. 2023akcia Pruské funkcie projekt.manažéra 02/20233 840 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
14. 03. 202382023018308. 03. 2023upratovacie práce 02/20234 200 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
14. 03. 202382023018508. 03. 2023záloha plyn 03/20239 687 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
10. 03. 20235202236510. 01. 2023akcia ČOV PB reko.vyhnívacích nádrží20 960 € bez DPHobj.AQUA PROCON s.r.o.Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371
10. 03. 202382023017706. 03. 2023právne služby CA zo dňa 02.03.2023458,93 € s DPHobj.LEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
10. 03. 202382023018408. 03. 2023SMS Gate 02/202311,3 € s DPHzmluvaSWAN, a. s.Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
08. 03. 202382023014701. 03. 2023záloha VOO 03/2023181 740 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467