Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
13. 12. 202382023112304. 12. 2023betónovanie po poruchách Beluša2579,30 € bez DPHobjVINKstav,s.r.o.Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
13. 12. 202382023112404. 12. 2023betónovanie po poruchách PB7625,90 € bez DPHobjVINKstav,s.r.o.Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
13. 12. 202382023112504. 12. 2023betónovanie po poruchách PU5425,40 € bez DPHobjVINKstav,s.r.o.Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
13. 12. 202382023112704. 12. 2023servis dúchadiel ČOV DnV1520,76 € s DPHobjAERZEN SLOVAKIA s.r.o.Mariánska 17, 90031, Stupava 35811668
13. 12. 202382023115106. 12. 2023upratovacie práce 11/20234200,00 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
13. 12. 202382023116508. 12. 2023záloha plyn 12/20239699,00 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
13. 12. 202382023116708. 12. 2023rozbor odpadovej vody503,09 € s DPHobjSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
13. 12. 202382023116808. 12. 2023servis KGJ ČOV PB522,60 € s DPHobjTECHSPOJ s.r.o.Valča 303, 03835, Valča 50076213
13. 12. 202382023116908. 12. 2023servis KGJ ČOV PU264,00 € s DPHobjTECHSPOJ s.r.o.Valča 303, 03835, Valča 50076213
13. 12. 202382023117208. 12. 2023SMS gate 11/20238,84 € s DPHzmluvaSWAN, a. s.Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202