Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
15. 04. 202582025031408. 04. 2025odoslané sms 03/2025 2,24 € s DPHSWAN, a. s. Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
15. 04. 202582025031508. 04. 2025kontrola prevádzky, snímačov 3596,83 € s DPH Prvá korózna spol. s r.o. Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad 36465879
15. 04. 202582025032509. 04. 2025záloha plyn 04/2025 (byt PVS) 5,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
15. 04. 202582025032609. 04. 2025záloha plyn 04/2025 7408,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
10. 04. 202582025029703. 04. 2025oprava klávesnice 61,50 € s DPHSISLA tech, s.r.o. Železničná 85/2, 01701, Považská Bystrica 44226977
10. 04. 202582025030104. 04. 2025podpora Usys 03/2025 2385,09 € s DPHUSYS Slovakia, s. r. o. Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
10. 04. 20255202502228. 03. 2025IA Pruské posudok na preložku plynovodu 1845,00 € s DPHŽilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 01026, Žilina 00397563
10. 04. 20255202502510. 04. 2025IA Beluša vydanie stav.povolenia 10000,00 € s DPHOkresný úrad Štefánikova 820, 02058, Púchov 31777333
10. 04. 202562025019503. 04. 2025vodárenský materiál 1471,08 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
08. 04. 202582025029002. 04. 2025biznis internet 04/2025 104,40 € s DPHGlobal Network Systems, s.r.o. Obrancov mieru 1773/36, 01841, Dubnica nad Váhom 45513686